Добрый день.
Между нашей организацией (Заемщик) и румынской компанией(Кредитор)заключен кредитный договор, по которому мы перечислили Кредитору %%.
Должны ли мы заполнить Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (КНД 1151056) и оплатить в бюджет 15% от суммы %%?
Я так понимаю, что мы не обязаны это делать (п.1. Проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогами в этом другом Государстве. "Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" )?
Пожалуйста, помогите разобраться.